ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ – НАЛОГОВЫЙ ОФИС, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
Личный кабинет налогоплательщика
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА:
- получение актуальной информации об объектах имущества и транспортных средствах, находящихся в собственности налогоплательщика и снятых с учета;
- отслеживание сумм начисленных и уплаченных налоговых платежей, переплат, задолженности по налогам перед бюджетом;
- контроль состояния расчетов с бюджетом;
- получение налоговых уведомлений и квитанции на уплату налоговых платежей в электронном виде;
- оплата налоговой задолженности и других налоговых платежей через банки — партнеры ФНС России;
- заполнение и отправка налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ налоговый орган в электронном виде;
- отслеживание статуса камеральной налоговой проверки по представленным налоговым декларациям по 3-НДФЛ;
- обращение в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
Для регистрации в сервисе достаточно обратиться лично в любую налоговую инспекцию ФНС России (при наличии документа, удостоверяющего личность, выдается регистрационная карта с логином и паролем).
Также авторизоваться можно удаленно, с помощью учетной записи Единого портала госуслуг (при условии подтвержденного статуса пользователя в одном из центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации: отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» и др.), либо с помощью ключа электронной подписи.
СОДЕРЖАНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
Интерфейс Личного кабинета налогоплательщика удобен и прост. Нужная информация размещена в разделах:
- НАЛОГИ
- ДОХОДЫ
- ИМУЩЕСТВО
- ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ
- СООБЩЕНИЯ
Раздел «НАЛОГИ» содержит информацию о начисленных и уплаченных имущественных налогах (налоге на имущество физических лиц, транспортном и земельном налогам), а также налоге на доходы физических лиц, которые включаются в единые налоговые уведомления, ежегодно направляемые инспекцией.
В данном разделе предусмотрена возможность:
- отправлять в налоговую инспекцию заявления на уточнение информации об объектах имущества, которые не включены в единые налоговые уведомления и которым не начислены налоги;
- просматривать сведения о начисленных налогах;
- формировать платежные документы, а также осуществлять оплату налогов в режиме «онлайн»;
- розыскать платеж по реквизитам.
В разделе «ДОХОДЫ» отображаются справки о доходах по форме 2-НДФЛ, полученные от работодателя или иного налогового агента (с 2016 года). Также раздел содержит сведения о суммах страховых взносов, предоставленных работодателем.
В данном разделе можно распоряжаться переплатой, подтвержденной налоговым органом, которую налогоплательщик может зачесть или вернуть, указав реквизиты счета в соответствующем заявлении.
Раздел «ИМУЩЕСТВО» позволяет:
- просматривать информацию об объектах налогообложения (транспорт, имущество, земля);
- сообщать об объекте налогообложения, отсутствующем в Личном кабинете, либо, наоборот, не принадлежащем ему;
- подавать заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам, а также выбрать льготный объект налогообложения.
В разделе «ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ» собраны наиболее популярные варианты обращений граждан в налоговые органы, такие как:
- запрос справки о состоянии расчетов с бюджетом, справки об исполнении обязанности по уплате налогов и другие документы;
- зачет или возврат имеющейся переплаты;
- заполнение, корректировка и отправка налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ в электронном виде;
- бесплатное скачивание электронного свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН), подписанное усиленной квалифицированной подписью.
Документы, подписанные электронной подписью, имеют такую же юридическую силу, как и бумажная копия, подписанная должностным лицом налогового органа и заверенная печатью.
Раздел «СООБЩЕНИЯ» — обратная связь налоговой службы с налогоплательщиками. Сюда выгружаются:
- информация по отправленным и полученным заявлениям, налоговым уведомлениям, различным справкам и запросам;
- сведения о ходе камеральной проверки налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, решениям о зачете и возврате налогов;
- ответы на запросы налогоплательщиков, в случае выбора получения ответа через сервис и др.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Информация о контактах налоговой службы, о налоговых органах, в которых налогоплательщик стоит на учете, а также возможность предварительной записи на прием в налоговую инспекцию размещены в разделе «Контакты».
Телефон Единого контакт-центра ФНС России — 8-800-222-2222.
По данному телефону можно получить информацию справочного характера о приеме физических и юридических лиц, о порядке рассмотрения обращений, а также о работе интерактивных сервисов.
Дополнительную информацию о себе, например, о платежных реквизитах своей банковской карты, можно внести во вкладке «Профиль», где содержатся также сведения:
- о персональных данных налогоплательщика;
- о пароле доступа в Личный кабинет (его можно сменить при необходимости);
- о банковских счетах, в том числе, зарубежных;
- об организациях, где налогоплательщик является руководителем или учредителем (участником);
- о выпущенных сертификатах электронной подписи.
ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
В Личном кабинете можно получить сертификат ключа неквалифицированной электронной подписи, который может быть использован для представления документов в налоговый орган.
Сертификат подписи можно получить в разделе «Профиль/Получить ЭП».
Пользователям предоставляется возможность выбора одного из двух вариантов хранения ключа электронной подписи:
— на компьютере пользователя;
— в защищенной системе ФНС России.
В обоих случаях сертификат ключа проверки электронной подписи будет полноценным инструментом для осуществления электронного документооборота через Личный кабинет налогоплательщика.
Сертификат ключа неквалифицированной электронной подписи предоставляется на бесплатной основе и сроком действия 1 год.
Данная электронная подпись действительна только в рамках взаимодействия с налоговыми органами через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Электронная подпись позволяет направить в налоговый орган:
- налоговую декларацию по 3-НДФЛ подтверждающими документами;
- заявление на зачет/возврат излишне уплаченного налога;
- заявление о подтверждении права на получение социальных/имущественных налоговых вычетов;
- заявление на предоставление льготы по имущественным налогам;
- уведомление о выборе льготного объекта;
- сообщение о наличии объектов имущества/транспортных средств и др.